'To je sezona za vložitev davkov, in za svobodnjaki, postopek je lahko še posebej zastrašujoč. »Ko ste samozaposleni, veljate za delodajalca in zaposleni, «Aaron Smyle, predsednik in ustanovitelj davčno računovodske družbe s sedežem v New Yorku Smyle & Associates pove Apartment Therapy. "Zato so samostojni podjetniki odgovorni za plačilo celotnega zneska davka na izplačane plače (tj. Socialna varnost in Medicare), v nasprotju s samo polovico."
Ker samozaposlene osebe v bistvu obravnavajo kot individualna podjetja, je Mikkel Jensen, ameriški generalni direktor pri Ageras, pravi, da lahko samostojni podjetniki nekatere stroške, povezane z delom, odpišejo kot razčlenjene davčne olajšave, ko oddajo svoje napovedi. "Razumevanje, do katerih odbitkov ste upravičeni, je ključno za prihranek denarja na vašem davčnem računu," pojasnjuje. "Kot samostojni sodelavec lahko uveljavljate odbitke za stroške, ki so" običajni in nujni "za vaše delo, kar po davčni upravi pomeni stvari, kot so pisarniški material, računalniki in celo potni stroški."
Vas zanima več o tem, za katere vrste davčnih olajšav se lahko kvalificirate kot svobodnjaki? Od učnih ur, povezanih z delom, do tržnih materialov in še več, tukaj je nekaj presenetljivih računovodskih stroškov finančni strokovnjaki pravijo, da se samozaposleni lahko prijavijo pri plačilu letnih davkov - če imajo potrdila to.
Samozaposleni posamezniki, ki obiskujejo pouk ali vlagajo v raziskave, povezane z njihovim delom, lahko te stroške uveljavljajo kot davčne olajšave. "Izobraževalni tečaji in materiali, ki so potrebni za izboljšanje dela, so morda odbitni," pravi Joan Crain, višja direktorica in strateg za globalno bogastvo pri BNY Mellon Upravljanje premoženja. "To vključuje naročnine na strokovne in strokovne publikacije."
Vendar pa je Tina Orem, davčna strokovnjakinja pri NerdWallet, pravi, da mora izobraževanje izpolnjevati določene zahteve, da bi bilo odbitno. »Morda vam ne bo veliko sreče, če je šolanje potrebno za izpolnitev minimalnih izobraževalnih zahtev vaše sedanjosti trgovina ali posel ali če gre za del programa, ki vas kvalificira za delo v novem obrtu ali podjetju, «je dejala pojasnjuje. “Objava IRS 970 vsebuje vse podrobnosti. "
Oddelek 179 notranjega dohodkovnega zakonika pravi, da je nekaj pisarniške opreme, kot so prenosniki, monitorji, programska oprema, mize in stoli so lahko upravičeni do davčne olajšave, če so vaše premoženje posel. "Za namene odbitka davka pisarniška oprema vključuje predmete, ki jih kupimo za dolgoročno uporabo in sčasoma amortiziramo," pojasnjuje Jensen.
Freelancerji lahko od svojih davkov odštejejo tudi nekatere pisarniške potrebščine, vključno s pisalnimi pisali, poštnimi znamkami, črnilom za tiskalnike in sponkami, če se uporabljajo za samo za poslovne namene. "Pisarniški material je treba uporabiti tudi v enem letu po nakupu, da se kvalificira, saj se šteje za kratkoročna sredstva," pravi Jensen.
Crain pravi, da je davčna napoved pogosto spregledana, vendar zelo vpliva na davčne napovedi pokojninski računi so ena izmed največji odbitki ki jih lahko zahtevajo svobodnjaki. „Samostojne IRA 401 (k) s ali poenostavljene pokojnine zaposlenih (SEP) se lahko financirajo kadar koli v davčnem letu (ali v primeru SEP IRA, celo po koncu leta, če je to storjeno pred rokom za oddajo davkov), in omejitve financiranja so velikodušne, " pojasnjuje.
Če ste samozaposlen posameznik, ki zasluži visok dohodek, Crain pravi, da prispeva k Pokojninski načrt z določenimi prejemki (DB) - tradicionalni pokojninski načrt z navedeno letno ugodnostjo, ki ga boste prejemali ob upokojitvi - je pomemben odbitek davka, ki vam lahko pomaga tudi pri oblikovanju pokojninskega sklada. "To je pametna poteza za ljudi, ki želijo vložiti še več denarja," pojasnjuje.
Ne glede na to, ali ste sprehajalec psov z ljubkimi vizitkami ali samostojni vizažist, ki plačuje Facebook Jensen pravi, da se vsi promocijski materiali, ki se uporabljajo za privabljanje novih strank, štejejo za poslovne stroške. "Stroški oglaševanja in trženja so 100-odstotno priznani," pravi.
Za svobodnjake Jensen pravi, da to pomeni, da dobijo sredstva nazaj za denar, ki ste ga porabili za izdelavo spletnega mesta. „Ta odbitek vključuje stroške, kot so stroški oblikovanja spletnih strani, vključno z najemom oblikovalca ali nakupom predplačniške predloge; gostovanje vašega spletnega mesta; dodatki in vtičniki za spletna mesta; plus vzdrževanje strani, «pojasnjuje.
Če svoj mobilni telefon redno uporabljate za službo, Orem pravi, da vam bo davčna uprava omogočila, da del računa zahtevate kot poslovni stroški. "Na splošno je delež računa, povezan z vašo poslovno uporabo, lahko odbiten," pojasnjuje. Prevod: Če je 40 odstotkov časa, ki ga preživite na telefonu, povezano s podjetjem, potem lahko odštejete 40 odstotkov telefonskega računa.
Vendar Orem pravi, da isti odbitek ne velja nujno za stacionarne. "Za stacionarne telefone stroški prve telefonske linije v vaši hiši običajno niso odbitni, druga fiksna linija pa je na splošno odbitna, če se uporablja samo za vaše podjetje," pojasnjuje.
Če ste samozaposleni, gotovo strokovne storitve, vključno s honorarji, plačanimi računovodjem in pravnim svetovalcem, lahko zahtevate kot poslovne stroške v davčni napovedi. "Iskanje davčnega in pravnega nasveta - vključno s pomočjo pri pripravi davčne napovedi - je za honorarce običajno vredno stroškov, pristojbine pa so odbitne," pravi Crain.
Jensen pravi, da ne samo, da boste najem računovodje, ki vam bo pomagal pri prijavi davkov, odšteti, Jensen pravi, da vam lahko prihranite veliko denarja na davčnem računu. "Lahko ste mirni, da se boste izognili revizijam in seveda prihranili največ denarja," če je vaš davčni računovodja seznanjen z najnovejšimi pravili in predpisi, pravi.
Caroline Biggs
Sodelavec
Caroline je pisateljica, ki živi v New Yorku. Kadar ne pokriva umetnosti, notranjosti in življenjskega sloga slavnih, običajno kupuje superge, jedo piškote ali se druži s svojimi zajčicami Daisy in Daffodil.